漾濞彝族自治县人民政府办公室
2015年度部门决算情况说明
第一部分漾濞彝族自治县人民政府办公室概况
一、主要职能
漾濞彝族自治县人民政府办公室的主要职能职责按照《漾濞彝族自治县人民政府关于印发漾濞彝族自治县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(漾政发〔2011〕38号)执行。
(一)承办州人民政府指示、决定在漾濞彝族自治县贯彻的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的起草工作,以及州委、州人民政府和同级党委、人大、政协及其部门交由县人民政府办理的事项和反馈工作。
(二)承办县人民政府所属各部门和各乡镇人民政府上报请示、报告登记、传递、送审和批复工作。
(三)负责县人民政府会议的筹备和服务工作,根据县人民政府领导安排,组织会议决定事项的实施。
(四)负责起草、协调、送审、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件,为县人民政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。
(五)负责县人民政府工作部署、决定事项的督办、检查和反馈工作,检查县级行政机关各部门和乡镇人民政府贯彻执行县人民政府决定、指示、文件的情况,向县人民政府领导报告。根据县人民政府领导的批示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出意见和建议。
(六)认真做好四大办网络维护管理,县乡视频会议,政府政务信息的编发和报送等工作。
(七)做好政府法制工作,依法开展行政复议、应诉、赔偿。
(八)处理群众来信,接待群众来访,及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要意见和反映的重要问题,办理领导交办的有关信访事项。
(九)根据县人民政府领导授权或委托,协调县级各部门的工作,对有争议的问题提出处理意见,报县人民政府领导决定;协调处理重大突发事件和重大事故。
(十)负责县人民政府办公室及其所属单位的人事管理、党务管理、离退休干部管理和思想政治工作。
(十一)负责县人民政府领导、办公室公务用车及车辆管理等机关行政事务管理工作。
(十二)负责大院内的安全保卫和社会治安综合管理工作。
(十三)负责领导和指导县人民政府驻昆办事处(联络处),组织和督促完成好县委、县人民政府赋予的各项工作任务;并对驻外机构的业绩实施年度巡查考核。
(十四)负责县人民政府及办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化、现代化工作。
(十五)负责县人民政府的值班工作,及时向政府领导报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇人民政府上报反映的重要情况。
(十六)做好县人民政府领导安排的接待服务工作。
(十七)做好归侨、侨眷的合法权益保护工作。
(十八)负责组织实施全县的人民防空工作;负责人民防空法律、法规和人防知识的宣传教育和防空警报设施的维护工作。
(十九)其它有法律法规依据的本部门行政审批事项。
(二十)完成县人民政府领导交办的其他工作。
二、2015年主要工作
(一)协助县政府领导检查督促各乡镇政府和县政府各部门贯彻上级政府、县政府各项法律、法规、规章、政策及工作部署、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况,及时反馈信息,提出建议。
(二)围绕县政府各个时期的中心任务和工作重点,组织和参与调查研究、综合分析,主持拟定有关政策措施,报县政府领导审批。
(三)受县政府领导的委托或交办,协调政府各部门之间、部门与乡镇之间、各乡镇之间的工作。
(四)负责县政府日常文书的处理,承担或参与起草县政府的各类文件和县政府领导的重要讲话、报告。
(五)负责县政府各种会议的会务工作;负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议和县政府专题会议等安排、记录、纪要整理、决议决定事项的催办落实工作;负责县政府重大活动的组织安排。
(六)代表县政府发布重要的政务活动新闻;了解县内外经济和社会动态,收集、整理、编发各类重要信息,负责指导全县政务信息工作及政府系统的办公自动化建设。
(七)办理和督办人大代表建议、意见和政协委员提案;指导全县政府系统办理人大代表建议、意见和政协委员提案的工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
(八)负责联系、安排县政府领导参加的重要内外事务活动及重要宾客的接待;负责政务公开、审批制度改革工作。
(九)归口管理县政府驻昆明办事处;领导县外事接待办公室、法制办公室、人防办公室、县志办公室、信访局、食品安全委员会办公室;负责管理县网管中心。
(十)承办上级有关单位和县政府领导交办的其他工作。
三、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共2个,其中:行政单位1个,其他事业单位1个。分别是:
1.漾濞彝族自治县人民政府办公室
2.漾濞彝族自治县电子政务网络管理中心
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制30人,其中:行政编制21人,事业编制9人;在职在编实有行政人员38人(含行政工勤人员14人),事业人员7人。
离退休人员15人,其中:离休1人,退休14人。
实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。
第二部分 2015年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年漾濞彝族自治县人民政府办公室决算总收入1001.39万元,其中:财政拨款收入979.31万元,占总收入的97.8%;其他收入22.08万元,占总收入的2.2%。与上年对比增加18.11%,主要原因是工资调标及运转经费拨入增加。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出931.53万元,其中:基本支出931.53万元,占总支出的100%;。与上年对比增加10.8%,主要原因是工资调标及运转经费支出增加。
(一)基本支出情况。
2015年用于保障漾濞彝族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出931.53万元。与上年对比增加10%,主要原因是工资调标及运转经费支出增加。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.27%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.73%。(人均情况由各部门自行确定)
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
漾濞彝族自治县人民政府办公室2015年一般公共预算财政拨款支出922.53 万元,占本年支出合计的99.03%。与上年对比增9.75%*,主要原因是工资调标。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出747.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.01%。主要用于人员支出及公用支出;
2.社会保障和就业支出113.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%。主要用于离退休人员生活补助的发放;
3.医疗卫生和计划生育支出26.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于缴纳在职人员社会保障费;
4.
住房保障支出35.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于缴纳住房公积金;
四、“三公”经费决算情况说明
漾濞彝族自治县人民政府办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额89.88万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出56.51万元,公务接待费支出33.38万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少18.73万元,减少的主要原因是:一是公务接待费减少,二是公务用车运行维护费减少。
(一)因公出国(境)费
2015年漾濞彝族自治县人民政府办公室因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年漾濞彝族自治县人民政府办公室购置公务用车0辆,年末公务用车保有量9辆,公务用车购置及运行维护费56.51万元。其中:运行维护费56.51万元,比2014年决算减少18.5万元,主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2015年漾濞彝族自治县人民政府办公室共执行国内公务接待258批次,1290人,接待费开支33.38万元。公务接待费比2014年决算减少0.23万元,主要用于接待接待上级部门及客商产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
漾濞彝族自治县人民政府办公室2015年机关运行经费支出338.88万元,与上年对比增加12万元,主要原因分析公务费支出增加。
附件:部门决算公开(含三公经费)表
附表1
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|
收入支出决算总表
|
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|
公开01表
|
编制单位:漾濞彝族自治县人民政府办公室
|
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
979.31
|
一、一般公共服务
|
28
|
756.35
|
其中:政府性基金
|
2
|
|
二、外交
|
29
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防
|
30
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全
|
31
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育
|
32
|
|
五、附属单位缴款
|
6
|
|
六、科学技术
|
33
|
|
六、其他收入
|
7
|
22.08
|
七、文化体育与传媒
|
34
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业
|
35
|
113.07
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育
|
36
|
26.74
|
|
10
|
|
十、节能环保
|
37
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区
|
38
|
|
|
12
|
|
十二、农林水
|
39
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输
|
40
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等
|
41
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等
|
42
|
|
|
16
|
|
十六、金融
|
43
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区
|
44
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等
|
45
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障
|
46
|
35.37
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备
|
47
|
|
|
21
|
|
二十一、其他
|
48
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本
|
49
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息
|
50
|
|
本年收入合计
|
24
|
1001.39
|
本年支出合计
|
51
|
931.53
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
52
|
|
上年结转和结余
|
26
|
284.91
|
年末结转和结余
|
53
|
354.77
|
合计
|
27
|
|
合计
|
54
|
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
编制单位:漾濞彝族自治县人民政府办公室
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
8
|
合计
|
1,001.39
|
979.31
|
|
|
|
|
22.08
|
2010301
|
行政运行
|
565.98
|
543.90
|
|
|
|
|
22.08
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
135.84
|
135.84
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事业运行
|
30.63
|
30.63
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
36.00
|
36.00
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
60.00
|
60.00
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
86.81
|
86.81
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
26.64
|
26.64
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
20.74
|
20.74
|
|
|
|
|
|
2101016
|
食品安全事务
|
3.38
|
3.38
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
35.37
|
35.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
附表3
|
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|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
编制单位:漾濞彝族自治县人民政府办公室
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
931.53
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
334.47
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
332.58
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事业运行
|
29.29
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
60.00
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
86.44
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
26.64
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
20.74
|
|
|
|
|
|
2101016
|
食品安全事务
|
6.00
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
35.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
附表4
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
编制单位:漾濞彝族自治县人民政府办公室
|
|
|
|
|
单位:万元
|
收
入
|
支
出
|
项
目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
979.31
|
一、一般公共服务
|
30
|
|
747.34
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交
|
31
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防
|
32
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全
|
33
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育
|
34
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术
|
35
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒
|
36
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业
|
37
|
|
113.07
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育
|
38
|
|
26.74
|
|
|
10
|
|
十、节能环保
|
39
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区
|
40
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水
|
41
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输
|
42
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等
|
43
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等
|
44
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融
|
45
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区
|
46
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等
|
47
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障
|
48
|
|
35.37
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备
|
49
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他
|
50
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本
|
51
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息
|
52
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
979.31
|
本年支出合计
|
53
|
|
922.52
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
283.41
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
|
340.2
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
283.41
|
|
55
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
|
56
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
合计
|
29
|
1,262.72
|
合计
|
58
|
|
1262.72
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
附表5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
编制单位:漾濞彝族自治县人民政府办公室
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
合计
|
283.41
|
283.41
|
|
979.30
|
922.53
|
922.53
|
|
340.20
|
340.20
|
|
2010301
|
行政运行
|
|
|
|
543.90
|
325.47
|
325.47
|
|
218.43
|
218.43
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
257.41
|
257.41
|
|
135.84
|
332.58
|
332.58
|
|
60.67
|
60.67
|
|
2010350
|
事业运行
|
|
|
|
30.63
|
29.28
|
29.28
|
|
1.34
|
1.34
|
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
|
|
|
36.00
|
|
|
|
36.00
|
36.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
20
|
20
|
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
|
20.00
|
20.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
86.81
|
86.44
|
86.44
|
|
0.37
|
0.37
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
|
|
|
26.64
|
26.64
|
26.64
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
|
|
|
20.74
|
20.74
|
20.74
|
|
|
|
|
2101016
|
食品安全事务
|
6
|
6
|
|
3.38
|
6.00
|
6.00
|
|
3.38
|
3.38
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
35.37
|
35.37
|
35.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
|
附表6
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
公开06表
|
编制单位:
|
漾濞彝族自治县人民政府办公室
|
|
单位:万元
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
922.53
|
583.64
|
338.88
|
301
|
工资福利支出
|
370.94
|
370.94
|
|
30101
|
基本工资
|
113.73
|
113.73
|
|
30102
|
津贴补贴
|
138.30
|
138.30
|
|
30103
|
奖金
|
57.67
|
57.67
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
53.01
|
53.01
|
|
30105
|
绩效工资
|
8.23
|
8.23
|
|
302
|
商品和服务支出
|
334.21
|
|
334.21
|
30201
|
办公费
|
124.05
|
|
124.05
|
30202
|
印刷费
|
4.75
|
|
4.75
|
30203
|
咨询费
|
1.65
|
|
1.65
|
30204
|
水费
|
1.04
|
|
1.04
|
30205
|
电费
|
2.15
|
|
2.15
|
30206
|
邮电费
|
6.50
|
|
6.50
|
30207
|
差旅费
|
30.35
|
|
30.35
|
30208
|
维修(护)费
|
2.05
|
|
2.05
|
30209
|
租赁费
|
11.09
|
|
11.09
|
30210
|
会议费
|
31.71
|
|
31.71
|
30211
|
培训费
|
0.52
|
|
0.52
|
30212
|
公务接待费
|
33.38
|
|
33.38
|
30213
|
劳务费
|
0.47
|
|
0.47
|
30214
|
工会经费
|
27.49
|
|
27.49
|
30215
|
公务用车运行维护费
|
56.51
|
|
56.51
|
30216
|
其他商品和服务支出
|
0.50
|
|
0.50
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
212.71
|
212.71
|
|
30301
|
离休费
|
11.79
|
11.79
|
|
30302
|
退休费
|
72.95
|
72.95
|
|
30303
|
抚恤金
|
26.64
|
26.64
|
|
30304
|
生活补助
|
65.90
|
65.90
|
|
30305
|
住房公积金
|
35.37
|
35.37
|
|
30306
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.06
|
0.06
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
4.67
|
|
4.67
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
4.67
|
|
4.67
|
……
|
……
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
39901
|
预备费
|
|
|
|
39902
|
预留
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
附表7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
编制单位:漾濞彝族自治县人民政府办公室
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称(项目)
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
|
附表8
|
|
|
|
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
|
|
|
|
公开08表
|
编制单位:漾濞彝族自治县人民政府办公室
|
|
|
单位:万元
|
项 目
|
行次
|
2015年度预算统计数
|
2015年度决算统计数
|
栏 次
|
1
|
2
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
—
|
(一)支出合计
|
2
|
89.88
|
89.88
|
1.因公出国(境)费
|
3
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
4
|
56.51
|
56.51
|
(1)公务用车购置费
|
5
|
|
|
(2)公务用车运行维护费
|
6
|
56.51
|
56.51
|
3.公务接待费
|
7
|
33.38
|
33.38
|
(1)国内接待费
|
8
|
33.38
|
33.38
|
(2)国(境)外接待费
|
9
|
|
|
(二)相关统计数
|
10
|
—
|
—
|
1.因公出国(境)团组数(个)
|
11
|
—
|
|
2.因公出国(境)人次数(人)
|
12
|
—
|
|
3.公务用车购置数(辆)
|
13
|
—
|
|
4.公务用车保有量(辆)
|
14
|
—
|
9
|
5.国内公务接待批次(个)
|
15
|
—
|
258
|
6.国内公务接待人次(人)
|
16
|
—
|
1,290
|
7.国(境)外公务接待批次(个)
|
17
|
—
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人)
|
18
|
—
|
|
二、机关运行经费
|
19
|
—
|
338.88
|
(一)行政单位
|
20
|
—
|
338.88
|
(二)参照公务员法管理事业单位
|
21
|
—
|
|
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
|
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
|
|